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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000213

Favorecido

DAIANY PINHEIRO DE MESQUITA

CPF/CNPJ: 00005799184327

Valor: R$ 459,00

Descrição

NE REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AOS SERVIDORES DA SEMA NA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA SEDE DE AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO SUDOESTE MARANHENSE AGEMSUL EM IMPERATRIZ/MA DE 05/12 A 07/12/2019

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000774

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:  0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000

Dados da Emissão

Emissão: 04/12/2019

Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Processo: 1912020040

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000213 04/12/2019 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AOS SERVIDORES DA SEMA NA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA SEDE DE AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO SUDOESTE MARANHENSE AGEMSUL EM IMPERATRIZ/MA DE 05/12 A 07/12/2019
2019NE000213 04/12/2019 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AOS SERVIDORES DA SEMA NA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA SEDE DE AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO SUDOESTE M
2019NL000454 04/12/2019 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- DAIANY PINHEIRO DE MESQUITA

2019OB064687 06/12/2019 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais