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Dados até: 26/05/2024

Atualizado em: 27/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE001265

Favorecido

JOAO CARLOS ALCANTARA SOUSA

CPF/CNPJ: 00005733738332

Valor: R$ 2.996,66

Descrição

valor referente a empenho de estagio não obrigatório ref. aos meses de Agosto a Dezembro/2019.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001126

Natureza da Despesa:  333903607 - Estagiários

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Dados da Emissão

Emissão: 04/09/2019

Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do

Processo: 0191407/2019

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001265 04/09/2019 2.996,66 2.376,66 2.376,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor referente a empenho de estagio não obrigatório ref. aos meses de Agosto a Dezembro/2019.
2019NE001265 04/09/2019 2.996,66 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento estagio não obrigatório ref. a Agosto/2019.
2019NL005926 04/09/2019 0,00 516,66 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do estagio não obrigatório. ref a Setembro/2019.
2019NL006810 02/10/2019 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento estagio não obrigatório. ref a Outubro/2019.
2019NL008054 04/11/2019 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do estagio não obrigatório. ref a Novembro/2019.
2019NL009079 05/12/2019 0,00 620,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- JOAO CARLOS ALCANTARA SOUSA

2019OB042572 16/09/2019 0,00 0,00 516,66
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- JOAO CARLOS ALCANTARA SOUSA

2019OB052318 23/10/2019 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- JOAO CARLOS ALCANTARA SOUSA

2019OB057351 12/11/2019 0,00 0,00 620,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- JOAO CARLOS ALCANTARA SOUSA

2019OB068589 18/12/2019 0,00 0,00 620,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE001265 18/12/2019 620,00 620,00
Informações Gerais