Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 13/06/2024

Atualizado em: 14/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE001634

Favorecido

NADJA FONSECA DA SILVA

CPF/CNPJ: 00040816826315

Valor: R$ 765,00

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA COROATA/MA, PERIODO 20 A 24/08/2019, FINS ENADE/2019

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001009

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  364 - Ensino Superior

Programa:  177 - Ensino de Graduação

Ação:  2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:  0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Dados da Emissão

Emissão: 21/08/2019

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 170124/2019

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001634 21/08/2019 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA COROATA/MA, PERIODO 20 A 24/08/2019, FINS ENADE/2019
2019NE001634 21/08/2019 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA COROATA/MA, PERIODO 20 A 24/08/2019, FINS ENADE/2019
2019NL005881 21/08/2019 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- NADJA FONSECA DA SILVA

2019OB036471 22/08/2019 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais