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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001539
CPF/CNPJ: 00014675005349
Valor: R$ 2.776,00
Plano Interno: 001032
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Programa: 103 - EXTENSAO UNIVERSITARIA
Ação: 2938 - Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 12/08/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 158713/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001539 | 12/08/2019 | 2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA UBERABA/MG, PERIODO 11 A 18/08/2019, FINS 29.CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA EM UBERAba/mg.
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2019NE001539 | 12/08/2019 | 2.776,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA UBERABA/MG, PERIODO 11 A 18/08/2019, FINS 29.CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA .
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2019NL005454 | 12/08/2019 | 0,00 | 2.776,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EDNA DE SA FERREIRA. |
2019OB033893 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.776,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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