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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE002698

Favorecido

CELINA AMELIA DA SILVA

CPF/CNPJ: 00009632751353

Valor: R$ 354,00

Descrição

REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 15 A 16/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA, PAGO PELO SICONV EM 14/10/2019, CONVÊNIO Nº 869543/18, CONFORME O PROCESSO Nº 216214/2019.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001009

Natureza da Despesa:  333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  364 - Ensino Superior

Programa:  177 - Ensino de Graduação

Ação:  2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:  0211869543 - Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPES-ME

Dados da Emissão

Emissão: 14/10/2019

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 216124/2019

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002698 14/10/2019 354,00 354,00 354,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 15 A 16/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA, PAGO PELO SICONV EM 14/10/2019, CONVÊNIO Nº 869543/18, CONFORME O PROCESSO Nº 216214/2019.
2019NE002698 14/10/2019 354,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 15 A 16/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA, PAGO PELO SICONV EM 14/10/2019, CONVÊNI
2019NL009852 14/10/2019 0,00 354,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CELINA AMELIA DA SILVA

2019OB058897 14/10/2019 0,00 0,00 354,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais