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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002698
CPF/CNPJ: 00009632751353
Valor: R$ 354,00
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0211869543 - Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPES-ME
Emissão: 14/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 216124/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002698 | 14/10/2019 | 354,00 | 354,00 | 354,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 15 A 16/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA, PAGO PELO SICONV EM 14/10/2019, CONVÊNIO Nº 869543/18, CONFORME O PROCESSO Nº 216214/2019.
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2019NE002698 | 14/10/2019 | 354,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 15 A 16/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA, PAGO PELO SICONV EM 14/10/2019, CONVÊNI
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2019NL009852 | 14/10/2019 | 0,00 | 354,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CELINA AMELIA DA SILVA |
2019OB058897 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 354,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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