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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000543
CPF/CNPJ: 00008385097708
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001010
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 15/04/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 0066629/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000543 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 19 A 25/05/2019, FINS MINISTRAR AULAS/UEMA
|
2019NE000543 | 15/04/2019 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A NÚMERO DE PROCESSO INCORRETO.
|
2019NE000553 | 16/04/2019 | -1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 19 A 25/05/2019, FINS MINISTRAR AULAS/UEMA, PROCESSO N. 66629/2019
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2019NL001375 | 15/04/2019 | 0,00 | 1.211,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A NÚMERO DE PROCESSO INCORRETO.
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2019NL001468 | 15/04/2019 | 0,00 | -1.211,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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