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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE002527

Favorecido

MARCIO DA S. TAVARES

CPF/CNPJ: 00087832909315

Valor: R$ 1.062,00

Descrição

REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA NATAL-RN, PERÍODO 30/10 A 01/11/2019 COM OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA AO GRUPO DE PESQUISA NO INSTITUTO INTERNACIONAL DE FÍSICA, PAGO PELO SICONV EM 29/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/17, CONFORME O PROCESSO Nº 228640/2019

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001009

Natureza da Despesa:  333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  364 - Ensino Superior

Programa:  177 - Ensino de Graduação

Ação:  2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:  0611263783 - Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Dados da Emissão

Emissão: 29/10/2019

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 228640/2019

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002527 29/10/2019 1.062,00 1.062,00 1.062,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA NATAL-RN, PERÍODO 30/10 A 01/11/2019 COM OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA AO GRUPO DE PESQUISA NO INSTITUTO INTERNACIONAL DE FÍSICA, PAGO PELO SICONV EM 29/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/17, CONFORME O PROCESSO Nº 228640/2019
2019NE002527 29/10/2019 1.062,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA NATAL-RN, PERÍODO 30/10 A 01/11/2019 COM OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA AO GRUPO DE PESQUISA NO INSTI
2019NL009322 29/10/2019 0,00 1.062,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA NATAL-RN, PERÍODO 30/10 A 01/11/2019 COM OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA AO GRUPO DE PESQUISA NO INSTI
2019NL009312 04/11/2019 0,00 1.062,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A DATA DE REGULARIZAÇÃO INCORRETA
2019NL009321 04/11/2019 0,00 -1.062,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- MARCIO DA S. TAVARES

2019OB055208 29/10/2019 0,00 0,00 1.062,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais