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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002266
CPF/CNPJ: 05572870000159
Valor: R$ 233.444,50
Endereço: ISA - FADESP.
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333903905 - Serviços Técnicos Profissionais
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 16/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 211226/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002266 | 16/10/2019 | 233.444,50 | 116.132,25 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE AS DUAS PARCELAS PREVISTA NO CRONOGRAMA PARA 2019, DO PROJETO DE ENSINO E PESQUISA INTITULADO DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL/ DINTER, CONFORME PROCESSO Nº 211226/2018
|
2019NE002266 | 16/10/2019 | 233.444,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO 2°PARCELA REFERENTE DESPESAS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ENSINO E PESQUISA INTITULADO - DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL/DINTER, CONVENIO
|
2019NL010814 | 04/12/2019 | 0,00 | 140.278,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO 2°PARCELA REFERENTE DESPESAS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ENSINO E PESQUISA INTITULADO - DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL/DINTER, CONVENIO
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2019NL010847 | 05/12/2019 | 0,00 | 116.132,25 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2019NL010846 | 05/12/2019 | 0,00 | -140.278,58 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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