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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000140

Favorecido

COPIAR CENTER LTDA - ME

CPF/CNPJ: 03599095000108

Valor: R$ 4.227,00

Descrição

Emissão de empenho para cobrir despesas com locação de impressoras para os meses de abril a junho

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000985

Natureza da Despesa:  333904004 - Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras

Função:  23 - COMERCIO E SERVICOS

Subfunção:  125 - Normatização e Fiscalização

Programa:  583 - Maranhão Empreendedor

Ação:  2742 - Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:  0211000001 - Sem detalhamento

Dados da Emissão

Emissão: 01/04/2019

Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Processo: 48968/2014

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000140 01/04/2019 4.227,00 4.227,00 4.227,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Emissão de empenho para cobrir despesas com locação de impressoras para os meses de abril a junho
2019NE000140 01/04/2019 4.227,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da despesas com locação de impressoras prestados no mês de abril de 2019
2019NL000463 15/05/2019 0,00 1.409,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura de locação R18542, despesas com locação de impressoras para o mês a junho de 2019
2019NL000599 05/06/2019 0,00 1.409,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para cobrir despesas com locação de impressoras para o mês de junho/19
2019NL000725 17/07/2019 0,00 1.409,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- COPIAR CENTER LTDA - ME

2019OB014699 17/05/2019 0,00 0,00 1.409,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- COPIAR CENTER LTDA - ME

2019OB023851 26/06/2019 0,00 0,00 1.409,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- COPIAR CENTER LTDA - ME

2019OB029584 24/07/2019 0,00 0,00 1.409,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais