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Dados até: 30/06/2024

Atualizado em: 01/07/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000009

Favorecido

TELEFONICA BRASIL

CPF/CNPJ: 02558157000162

Valor: R$ 32.198,99

Descrição

ADITIVO DO CONTRATO 0003/201

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000955

Natureza da Despesa:  333904014 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel

Função:  22 - INDUSTRIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  583 - Maranhão Empreendedor

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 21/02/2019

Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Processo: 294658/2018

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000009 21/02/2019 32.198,99 32.198,99 28.054,15
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
2019NE000009 21/02/2019 23.836,20 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N.0009/2019
2019NE000387 31/10/2019 8.200,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00009/2019
2019NE000464 29/11/2019 162,79 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
2019NL000051 14/03/2019 0,00 2.188,94 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
2019NL000050 14/03/2019 0,00 498,30 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
2019NL000830 23/04/2019 0,00 3.552,43 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
2019NL000831 23/04/2019 0,00 497,04 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
2019NL001870 10/07/2019 0,00 3.883,38 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
2019NL001871 10/07/2019 0,00 496,62 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
2019NL002419 06/08/2019 0,00 3.857,49 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
2019NL002467 16/08/2019 0,00 496,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DA VIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019
2019NL003188 06/11/2019 0,00 3.768,47 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DA VIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019
2019NL003190 06/11/2019 0,00 3.706,47 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DA VIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019
2019NL003187 06/11/2019 0,00 3.619,37 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DA VIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019
2019NL003186 06/11/2019 0,00 497,04 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DA VIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019
2019NL003189 06/11/2019 0,00 496,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DA VIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019
2019NL003191 06/11/2019 0,00 496,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
2019NL003437 04/12/2019 0,00 3.648,64 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO 0003/201
2019NL003438 04/12/2019 0,00 496,20 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- TELEFONICA BRASIL

2019OB007519 15/04/2019 0,00 0,00 2.687,24
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- TELEFONICA BRASIL

2019OB010616 02/05/2019 0,00 0,00 4.049,47
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- TELEFONICA BRASIL

2019OB028964 19/07/2019 0,00 0,00 4.380,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- TELEFONICA BRASIL

2019OB041638 12/09/2019 0,00 0,00 4.353,69
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- TELEFONICA BRASIL

2019OB057158 11/11/2019 0,00 0,00 8.381,08
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- TELEFONICA BRASIL

2019OB057629 12/11/2019 0,00 0,00 4.202,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais