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Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000228

Favorecido

SERGIO PINTO MONTEIRO

CPF/CNPJ: 00001268050326

Valor: R$ 0,00

Descrição

Adiantamento- Sergio Pinto Monteiro- Despesas com viagens

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000938

Natureza da Despesa:  333903986 - Serviços Funerários

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  121 - Planejamento e Orçamento

Programa:  347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Ação:  4602 - Gestão por Resultado

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 22/05/2019

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 106798/2019

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000228 22/05/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Adiantamento- Sergio Pinto Monteiro- Despesas com viagens
2019NE000228 22/05/2019 200,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução do saldo de adiantamento, não utilizado, concedido ao servidor Sergio Pinto Monteiro, processo n° 106796/2019 para as despesas com serviço_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000413, 220101-00001 2019NL001387
2019NE000413 08/07/2019 -200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Adiantamento- Sergio Pinto Monteiro- Despesas com viagens
2019NL000741 22/05/2019 0,00 200,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução do saldo de adiantamento, não utilizado, concedido ao servidor Sergio Pinto Monteiro, processo n° 106796/2019 para as despesas com serviço_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000413, 220101-00001 2019NL001387
2019NE000413 08/07/2019 0,00 -200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- SERGIO PINTO MONTEIRO

2019OB016241 24/05/2019 0,00 0,00 200,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução do saldo de adiantamento, não utilizado, concedido ao servidor Sergio Pinto Monteiro, processo n° 106796/2019 para as despesas com serviço_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000413, 220101-00001 2019NL001387
2019NE000413 08/07/2019 0,00 0,00 -200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais