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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001738
CPF/CNPJ: 11304010000137
Valor: R$ 9.429,39
Plano Interno: 000812
Natureza da Despesa: 333413901 - TRANSFERENCIA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 20/02/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 20955/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001738 | 20/02/2019 | 9.429,39 | 9.429,39 | 9.429,39 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
|
2019NE001738 | 20/02/2019 | 6.287,26 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
|
2019NE010689 | 20/02/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia de recurso financeiro da farmacia basica ref, mes de março /2019
|
2019NE002427 | 25/04/2019 | 3.143,13 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MES MAIO/2019
|
2019NE005572 | 09/07/2019 | 3.143,13 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORCO INDEVIDO
|
2019NE005634 | 09/07/2019 | -3.143,13 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
|
2019NL003708 | 22/02/2019 | 0,00 | 6.286,26 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. Proc. 20955/19
|
2019NL005707 | 30/04/2019 | 0,00 | 3.143,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
|
2019NL005045 | 30/04/2019 | 0,00 | 3.142,13 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2019NL005668 | 30/04/2019 | 0,00 | -3.142,13 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE BACABEIRA |
2019OB008858 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.286,26 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE BACABEIRA |
2019OB011543 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.143,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|