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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000281

Favorecido

LINUXELL INFORMATICA E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ: 02539643000133

Valor: R$ 89.645,02

Descrição

Nota Empenho para custear despesa do contrato nº 08/2019, firmado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA e a Empresa Linuxell Informática e Serviços LTDA, referente a Dezembro/2019, conforme o processo.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000773

Natureza da Despesa:  333904021 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:  0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000

Dados da Emissão

Emissão: 10/12/2019

Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Processo: 110315/2019

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000281 10/12/2019 89.645,02 89.645,02 89.645,02
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota Empenho para custear despesa do contrato nº 08/2019, firmado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA e a Empresa Linuxell Informática e Serviços LTDA, referente a Dezembro/2019, conforme o processo.
2019NE000281 10/12/2019 90.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE Nº 281 CONFORME PROCESSO INFORMADO.
2019NE000325 27/12/2019 -354,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa do contrato nº 08/2019, firmado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA e a Empresa Linuxell
2019NL000931 20/12/2019 0,00 89.645,02 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000590 20/12/2019 0,00 0,00 4.482,25
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000588 20/12/2019 0,00 0,00 4.302,96
PAGAMENTO
2019PP000587 20/12/2019 0,00 0,00 3.137,58
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- LINUXELL INFORMATICA E SERVICOS LTDA.

2019OB071712 24/12/2019 0,00 0,00 77.722,23

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais