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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000493
CPF/CNPJ: 00062963813368
Valor: R$ 1.572,00
Plano Interno: 000287
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/10/2019
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 226737/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000493 | 22/10/2019 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO PERIODO DE 21 A 24/10/2019 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS ( CIDADES LIVRES SÃO PAULO) NO DIA 21/10/19 E VETOR BRASIL, ENCONTROS DE LIDERES EM GESTÃO PÚBLICA NO DIA 23/10/2019 CONF.CI-170/2019 PROC.226737/2019.
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2019NE000493 | 22/10/2019 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO PERIODO DE 21 A 24/10/2019 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS (
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2019NL003164 | 22/10/2019 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JESSICA FERREIRA GOULART DE MELO |
2019OB052631 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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