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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000045
CPF/CNPJ: 10193814000143
Valor: R$ 172.666,67
Plano Interno: 000724
Natureza da Despesa: 333903910 - Locação de Imóveis
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4009 - Licenciamento de Veículos
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 26/02/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 15178/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000045 | 26/02/2019 | 172.666,67 | 172.666,67 | 172.666,67 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 45/2017 OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RODOVIA BR 135,PARA FUNCIONAMENTO DE PATIO PARA VISTORIA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE,NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 19/09/2019,
|
2019NE000045 | 26/02/2019 | 172.666,67 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 45/2017 OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RODOVIA BR 135,PARA FUNCIONAMENTO DE PATIO PARA VISTORIA DE VEÍCULOS D
|
2019NL000896 | 15/03/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 45/2017 OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RODOVIA BR 135,PARA FUNCIONAMENTO DE PATIO PARA VISTORIA DE VEÍCULOS D
|
2019NL000897 | 15/03/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 45/2017 OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RODOVIA BR 135,PARA FUNCIONAMENTO DE PATIO PARA VISTORIA DE VEÍCULOS D
|
2019NL002070 | 04/04/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 45/2017 OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RODOVIA BR 135,PARA FUNCIONAMENTO DE PATIO PARA VISTORIA DE VEÍCULOS D
|
2019NL003672 | 15/05/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA ENTREPOSTO-GESTAO IMOLIARIA E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL NO MES DE MAIO, PROCESSO Nº15178/2019
|
2019NL006382 | 08/07/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA ENTREPOSTO-GESTAO IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL NOS MES DE JUNHO, PROC. Nº15178/2019
|
2019NL007795 | 23/08/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA ENTREPOSTO-GESTAO IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL NOS MES DE JULHO, PROC. Nº15178/2019
|
2019NL007796 | 23/08/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL EM NOME DA EMPRESA ENTREPOSTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019 PROCESSO 15178/2019
|
2019NL011058 | 04/11/2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL EM NOME DA EMPRESA ENTREPOSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2019 Á 19/09/2019 PROCESSO 15178/2019
|
2019NL011059 | 04/11/2019 | 0,00 | 12.666,67 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ENTREPOSTO GESTAO IMOBILIARIA E SERVICO LTDA |
2019OB001828 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ENTREPOSTO GESTAO IMOBILIARIA E SERVICO LTDA |
2019OB006891 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ENTREPOSTO GESTAO IMOBILIARIA E SERVICO LTDA |
2019OB014224 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ENTREPOSTO GESTAO IMOBILIARIA E SERVICO LTDA |
2019OB033990 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ENTREPOSTO GESTAO IMOBILIARIA E SERVICO LTDA |
2019OB041329 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ENTREPOSTO GESTAO IMOBILIARIA E SERVICO LTDA |
2019OB043766 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ENTREPOSTO GESTAO IMOBILIARIA E SERVICO LTDA |
2019OB061564 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ENTREPOSTO GESTAO IMOBILIARIA E SERVICO LTDA |
2019OB071202 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.666,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|