Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 07/06/2024

Atualizado em: 08/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE003938

Favorecido

DFA BESERRA - EIRELI

CPF/CNPJ: 18296289000101

Valor: R$ 30.000,00

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 451/2019-SEGEP.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000726

Natureza da Despesa:  333903041 - Material Gráfico

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  125 - Normatização e Fiscalização

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4010 - Habilitação de Condutores

Fonte:  0212000000 - Convênios com Órgãos não Federais - 021200000

Dados da Emissão

Emissão: 18/12/2019

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 240238/2019

Modalidade Licitação: RDC - PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003938 18/12/2019 30.000,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME ADJUDICAÇÃO Nº 451/2019-SEGEP.
2019NE003938 18/12/2019 30.000,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE003938 18/12/2019 30.000,00 30.000,00
Informações Gerais