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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE002572

Favorecido

GABRIEL SOARES PINHO NETO

CPF/CNPJ: 00097854522391

Valor: R$ 269,60

Descrição

PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 27 A 28/08/2019 EM VIAGEM DE PINHEIRO A SAO LUIS BUSCAR SUPRIMENTOS NECESSARIOS E ESSENCIAIS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN, PROC. Nº18228/2019

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000743

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  125 - Normatização e Fiscalização

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:  0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Dados da Emissão

Emissão: 27/08/2019

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 182281/2019

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002572 27/08/2019 269,60 269,60 269,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 27 A 28/08/2019 EM VIAGEM DE PINHEIRO A SAO LUIS BUSCAR SUPRIMENTOS NECESSARIOS E ESSENCIAIS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN, PROC. Nº18228/2019
2019NE002572 27/08/2019 269,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 27 A 28/08/2019 EM VIAGEM DE PINHEIRO A SAO LUIS BUSCAR SUPRIMENTOS NECESSARIOS E ESSENCIAIS PARA O BOM FUNC
2019NL008044 27/08/2019 0,00 269,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- GABRIEL SOARES PINHO NETO

2019OB037897 28/08/2019 0,00 0,00 269,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais