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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000083

Favorecido

MARINA SILVA NERI

CPF/CNPJ: 00060266009301

Valor: R$ 38.930,96

Descrição

DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA JARIS, NO MÊS DE JANEIRO/2019.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000731

Natureza da Despesa:  333903645 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Dados da Emissão

Emissão: 04/02/2019

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 15818/2019

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000083 04/02/2019 38.930,96 38.930,96 38.930,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA JARIS, NO MÊS DE JANEIRO/2019.
2019NE000083 04/02/2019 3.148,16 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA DECORRENTE CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DOS PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSO DE INFRAÇÕES- JARIS,MÊS DE FEVEREIRO/2019,PROCESSO 39641/2019.
2019NE000124 27/02/2019 3.148,16 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA JARIS, NO MÊS DE MARÇO/2019, PROCESSO 58874/2019.
2019NE000699 26/03/2019 3.148,16 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO NE 083, REFERENTE A JARIS DO MÊS DE ABRIL/2019, PROCESSO 82803/2019.
2019NE000964 25/04/2019 3.148,16 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A COORDENADOR, PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARIS MES DE MAIO/2019 PROCESSO 111435/2019
2019NE001576 28/05/2019 3.148,16 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETARIOS DA JARIS, MÊS DE JUNHO/2019, PROCESSO 133678/2019.
2019NE001891 25/06/2019 3.312,88 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE COORDENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, PROCESSO159595/2019.
2019NE002253 26/07/2019 3.312,88 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DE GRATIFICAÇOES DOS SERVIDORES JARIS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº183741
2019NE002588 28/08/2019 3.312,88 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DA FOLHA (COORDENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS)- JARIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019 PROCESSO 210892/2019
2019NE002966 26/09/2019 3.312,88 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 233476
2019NE003267 24/10/2019 3.312,88 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DA JARIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.SOB O PROCESSO 259918/2019.
2019NE003669 27/11/2019 3.312,88 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REF A FOLHA DOS COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETARIOS, JARIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, PROC. Nº274197/2019
2019NE003849 13/12/2019 3.312,88 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE I
2019NL000030 04/02/2019 0,00 3.148,16 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE I
2019NL000059 27/02/2019 0,00 3.148,16 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A JARIS DO MES DE MARÇO/2019 PROCESSO:58874/2019
2019NL001508 26/03/2019 0,00 3.148,16 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A JARIS DO MÊS DE ABRIL/2019, PROCESSO 82803/2019.
2019NL002708 25/04/2019 0,00 3.148,16 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A COORDENADOR,PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS MES DE MAIO/2019 PROCESSO 111435/2019
2019NL004343 28/05/2019 0,00 3.148,16 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS, MÊS DE JUNHO/2019, PROCESSO 133678/2019.
2019NL005602 25/06/2019 0,00 3.312,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR, DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETÁRIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE I
2019NL007023 26/07/2019 0,00 3.312,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DE GRATIFICAÇOES DOS SERVIDORES JARIS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº183741
2019NL008108 28/08/2019 0,00 3.312,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DA FOLHA (COORDENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS)- JARIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019 PROCESSO 210892/2019
2019NL009494 26/09/2019 0,00 3.312,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE COORDENADOR, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETÁRIOS DA JARIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 233476
2019NL010539 24/10/2019 0,00 3.312,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A JARIS-MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇOES REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIR
2019NL011915 27/11/2019 0,00 3.312,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A FOLHA DOS COORDENADORES, DOS PRESIDENTES, MEMBROS E SECRETARIOS, JARIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, PROC. Nº274197/2019
2019NL012642 13/12/2019 0,00 3.312,88 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- MARINA SILVA NERI

2019OB001772 13/02/2019 0,00 0,00 3.148,16
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- MARINA SILVA NERI

2019OB000147 01/03/2019 0,00 0,00 3.148,16
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- MARINA SILVA NERI

2019OB003375 28/03/2019 0,00 0,00 3.148,16
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- MARINA SILVA NERI

2019OB010115 29/04/2019 0,00 0,00 3.148,16
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- MARINA SILVA NERI

2019OB018214 30/05/2019 0,00 0,00 3.148,16
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- MARINA SILVA NERI

2019OB024322 27/06/2019 0,00 0,00 3.312,88
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- MARINA SILVA NERI

2019OB030841 29/07/2019 0,00 0,00 3.312,88
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- MARINA SILVA NERI

2019OB038555 30/08/2019 0,00 0,00 3.312,88
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- MARINA SILVA NERI

2019OB046033 27/09/2019 0,00 0,00 3.312,88
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- MARINA SILVA NERI

2019OB053394 28/10/2019 0,00 0,00 3.312,88
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- MARINA SILVA NERI

2019OB062557 28/11/2019 0,00 0,00 3.312,88
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- MARINA SILVA NERI

2019OB072320 26/12/2019 0,00 0,00 3.312,88

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais