Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000097
CPF/CNPJ: 00025163795368
Valor: R$ 46.962,48
Plano Interno: 000731
Natureza da Despesa: 333903645 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 04/02/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 17551/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000097 | 04/02/2019 | 46.962,48 | 46.962,48 | 46.962,48 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN , Mês de Janeiro/2019.
|
2019NE000097 | 04/02/2019 | 3.794,08 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN , Mês de Fevereiro/2019.
|
2019NE000109 | 27/02/2019 | 3.924,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO CETRAN-MA, MARÇO DE 2019.
|
2019NE000675 | 26/03/2019 | 3.924,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DA CETRAN, MÊS DE ABRIL/2019.
|
2019NE000979 | 25/04/2019 | 3.924,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DO CETRAN/MA, MES DE MAIO/2019.
|
2019NE001590 | 28/05/2019 | 3.924,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A CETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 134063/2019
|
2019NE001905 | 25/06/2019 | 3.924,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÃNSITO-CETRAN M~ES DE JULHO/2019 PROCESSO 158033/2019
|
2019NE002240 | 26/07/2019 | 3.924,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 189324/2019
|
2019NE002655 | 29/08/2019 | 3.924,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE SETEMBRO, PROCESSO Nº219183/2019
|
2019NE002980 | 26/09/2019 | 3.924,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº235899/2019
|
2019NE003303 | 25/10/2019 | 3.924,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA, MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 261255/2019
|
2019NE003654 | 27/11/2019 | 3.924,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 274203/2019
|
2019NE003838 | 13/12/2019 | 3.924,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN ,
|
2019NL000043 | 04/02/2019 | 0,00 | 3.794,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN ,
|
2019NL000066 | 27/02/2019 | 0,00 | 3.924,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN ,
|
2019NL001486 | 26/03/2019 | 0,00 | 3.924,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A CETRAN, PROCESSO 84056/2019.MES DE ABRIL/2019
|
2019NL002727 | 25/04/2019 | 0,00 | 3.924,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN ,
|
2019NL004332 | 28/05/2019 | 0,00 | 3.924,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A CETRAN-MA MES DE JUNHO/2019 PROCESSO 134063/2019
|
2019NL005615 | 25/06/2019 | 0,00 | 3.924,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÃNSITO-CETRAN MES DE JULHO/2019 PROCESSO 158033/2019
|
2019NL007008 | 26/07/2019 | 0,00 | 3.924,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 189324/2019
|
2019NL008272 | 29/08/2019 | 0,00 | 3.924,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE SETEMBRO, PROCESSO Nº219183/2019
|
2019NL009509 | 26/09/2019 | 0,00 | 3.924,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº235899/2019
|
2019NL010690 | 25/10/2019 | 0,00 | 3.924,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA, MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 261255/2019
|
2019NL011895 | 27/11/2019 | 0,00 | 3.924,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 274203/2019
|
2019NL012624 | 13/12/2019 | 0,00 | 3.924,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JEFFERSON M PORTELA E SILVA |
2019OB001771 | 13/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.794,08 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JEFFERSON M PORTELA E SILVA |
2019OB000146 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.924,40 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JEFFERSON M PORTELA E SILVA |
2019OB003374 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.924,40 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JEFFERSON M PORTELA E SILVA |
2019OB010079 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.924,40 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JEFFERSON M PORTELA E SILVA |
2019OB018208 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.924,40 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JEFFERSON M PORTELA E SILVA |
2019OB024277 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.924,40 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JEFFERSON M PORTELA E SILVA |
2019OB030853 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.924,40 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JEFFERSON M PORTELA E SILVA |
2019OB038626 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.924,40 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JEFFERSON M PORTELA E SILVA |
2019OB046029 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.924,40 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JEFFERSON M PORTELA E SILVA |
2019OB053455 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.924,40 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JEFFERSON M PORTELA E SILVA |
2019OB062492 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.924,40 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JEFFERSON M PORTELA E SILVA |
2019OB072301 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.924,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|