Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 22/05/2024

Atualizado em: 23/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE001052

Favorecido

FERNANDO M COSTA

CPF/CNPJ: 00004947969369

Valor: R$ 322,60

Descrição

EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 30/04/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº85373/2019

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000735

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  125 - Normatização e Fiscalização

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4608 - Educação para o Trânsito

Fonte:  0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Dados da Emissão

Emissão: 29/04/2019

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 85373/2019

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001052 29/04/2019 322,60 322,60 322,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 30/04/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº85373/2019
2019NE001052 29/04/2019 322,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 30/04/2019 EM VIAGEM DE IMPERATRIZ A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº85373/
2019NL002906 29/04/2019 0,00 322,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- FERNANDO M COSTA

2019OB010507 30/04/2019 0,00 0,00 322,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais