Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000084

Favorecido

MESO ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 07403718000178

Valor: R$ 101.930,98

Descrição

prest.de serv.MAN.PREV.EM IMOVEL BAIRRO DE FATIMA SÃO LUIS

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001628

Natureza da Despesa:  333909298 - Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

Programa:  600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral

Ação:  3253 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI

Fonte:  0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Dados da Emissão

Emissão: 29/03/2019

Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Processo: 0205179/2018

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000084 29/03/2019 101.930,98 101.930,98 101.930,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: prest.de serv.MAN.PREV.EM IMOVEL BAIRRO DE FATIMA SÃO LUIS
2019NE000084 29/03/2019 101.930,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: prest.de serv.MAN.PREV.EM IMOVEL BAIRRO DE FATIMA SÃO LUIS
2019NL000257 10/04/2019 0,00 101.930,98 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE DATA DE PAGAMENTO DE RETENÇÕES
2019NL001721 10/04/2019 0,00 -101.930,98 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DA 18ª MEDIÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS NA UP BAIRRO DE FÁTIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 434 E CONTRATO Nº 02/2018
2019NL001724 19/06/2019 0,00 101.930,98 0,00
PAGAMENTO
2019PP000880 19/06/2019 0,00 0,00 6.727,44
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000881 19/06/2019 0,00 0,00 3.057,93
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- MESO ENGENHARIA LTDA

2019NL001725 19/06/2019 0,00 0,00 1.223,17
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- MESO ENGENHARIA LTDA

2019OB023235 20/06/2019 0,00 0,00 90.922,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais