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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000084
CPF/CNPJ: 07403718000178
Valor: R$ 101.930,98
Plano Interno: 001628
Natureza da Despesa: 333909298 - Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 3253 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0205179/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000084 | 29/03/2019 | 101.930,98 | 101.930,98 | 101.930,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: prest.de serv.MAN.PREV.EM IMOVEL BAIRRO DE FATIMA SÃO LUIS
|
2019NE000084 | 29/03/2019 | 101.930,98 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: prest.de serv.MAN.PREV.EM IMOVEL BAIRRO DE FATIMA SÃO LUIS
|
2019NL000257 | 10/04/2019 | 0,00 | 101.930,98 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE DATA DE PAGAMENTO DE RETENÇÕES
|
2019NL001721 | 10/04/2019 | 0,00 | -101.930,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DA 18ª MEDIÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS NA UP BAIRRO DE FÁTIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 434 E CONTRATO Nº 02/2018
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2019NL001724 | 19/06/2019 | 0,00 | 101.930,98 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000880 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.727,44 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000881 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.057,93 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019NL001725 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.223,17 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019OB023235 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 90.922,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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