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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000012

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

CPF/CNPJ: 03506307000157

Valor: R$ 5.450,48

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 9° BBM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000704

Natureza da Despesa:  333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  182 - Defesa Civil

Programa:  601 - Mais Proteção e Defesa Civil

Ação:  4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:  0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Dados da Emissão

Emissão: 21/11/2019

Unidade Gestora: 190180 - Nono Batalhão de Bombeiros Militar

Processo: 0255718/2019

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000012 21/11/2019 5.450,48 5.450,48 5.450,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 9° BBM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
2019NE000012 21/11/2019 5.450,48 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 9° BBM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
2019NL000024 22/11/2019 0,00 5.450,48 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

2019OB068083 17/12/2019 0,00 0,00 5.450,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais