Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 21/05/2024

Atualizado em: 22/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000156

Favorecido

DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 20005842000143

Valor: R$ 50.161,03

Descrição

empenho referente a 2 parcela de fornecimento de material de didático e expediente para as Unidades de São Luis e Paço do Lumiar.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001353

Natureza da Despesa:  333903016 - Material de Expediente

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  421 - Custódia e Reintegração Social

Programa:  590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação:  4292 - Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 19/03/2019

Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Processo: 027136/2018

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000156 19/03/2019 50.161,03 50.161,03 50.161,03
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a 2 parcela de fornecimento de material de didático e expediente para as Unidades de São Luis e Paço do Lumiar.
2019NE000156 19/03/2019 50.161,03 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a 2 parcela de fornecimento de material de didático e expediente para as Unidades de São Luis e Paço do Lumiar.
2019NL002515 17/07/2019 0,00 50.161,03 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI - ME

2019OB030168 26/07/2019 0,00 0,00 50.161,03

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais