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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000046

Favorecido

HIDROSONDA LTDA

CPF/CNPJ: 11013539000100

Valor: R$ 118.650,63

Descrição

REFERENTE COMPLEMENTO DO CT-36/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS INERENTES A RESTAURAÇÃO FORNEC. MONTAGEM INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ÁGUA SSAA MUNICÍPIOS DE COROATA/BOM JARDIM/FORMOSA DA SERRA NEGRA

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001735

Natureza da Despesa:  344905182 - Obras de Infraestrutura

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  511 - Saneamento Básico Rural

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  3245 - Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água

Fonte:  0112000000 - Recursos de Convênios com Órgões não Federais

Dados da Emissão

Emissão: 15/05/2019

Unidade Gestora: 150112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Processo: 270272/2017

Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000046 15/05/2019 118.650,63 118.650,63 118.650,63
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE COMPLEMENTO DO CT-36/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS INERENTES A RESTAURAÇÃO FORNEC. MONTAGEM INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ÁGUA SSAA MUNICÍPIOS DE COROATA/BOM JARDIM/FORMOSA DA SERRA NEGRA
2019NE000046 15/05/2019 256.389,95 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. CANCELAMENTO DO SALDO DA NE-046 PROC 270272/2017 CT-036/2017
2019NE000370 30/12/2019 -137.739,32 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.PAG.NF.070 PROC.132012/19 MUNIC.FORMOSA DA SERRA NEGRA POV. CAGOS CT.036/17 IMPLANTAÇÃO DE SSAA.
2019NL000409 19/07/2019 0,00 118.650,63 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- HIDROSONDA LTDA

2019OB029355 23/07/2019 0,00 0,00 109.277,27
PAGAMENTO
2019PP000160 24/07/2019 0,00 0,00 5.220,60
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000159 24/07/2019 0,00 0,00 2.373,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000161 24/07/2019 0,00 0,00 1.779,76

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais