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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000017
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 3.715,53
Plano Interno: 000704
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 21/11/2019
Unidade Gestora: 190137 - Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Processo: 0257533/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000017 | 21/11/2019 | 3.715,53 | 3.715,53 | 3.715,53 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE DO GERENCIAMENTO DA FROTA DO 8 BBM/PINHEIRO/CBMMA REFERENTE AO CONTRATO N° 10/2019 DO MÊS DE AGOSTO, RELACIONADOS A TRANSAÇÕES REALIZADAS ATÉ 31/10/2019
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2019NE000017 | 21/11/2019 | 3.715,53 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE DO GERENCIAMENTO DA FROTA DO 8 BBM/PINHEIRO/CBMMA REFERENTE AO CONTRATO N° 10/2019 DO MÊS DE AGOSTO, RELACIONADOS A TR
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2019NL000030 | 21/11/2019 | 0,00 | 3.715,53 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2019OB068086 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.715,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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