Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000022

Favorecido

J A DE SOUSA-ME

CPF/CNPJ: 28722249000120

Valor: R$ 16.100,00

Descrição

necessidade de pagamento de despesa pre-empenhada referente a serviço de buffe, a ser realizado na confraternização da unidade bem como na solenidade de promoção de policiais militares em dezembro de 2019

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000700

Natureza da Despesa:  333903923 - Festividades, Homenagens e Recepção

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  181 - Policiamento

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 21/11/2019

Unidade Gestora: 190117 - Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de

Processo: 00023/2019

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000022 21/11/2019 16.100,00 16.100,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: necessidade de pagamento de despesa pre-empenhada referente a serviço de buffe, a ser realizado na confraternização da unidade bem como na solenidade de promoção de policiais militares em dezembro de 2019
2019NE000022 21/11/2019 16.100,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: necessidade de pagamento de despesa pre-empenhada [17/12/2019 09:04] necessidade de pagamento de despesas pre-empenhadas referente ao serviço de buffe
2019NL000053 04/12/2019 0,00 16.100,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais