Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000023
CPF/CNPJ: 00030459524372
Valor: R$ 34.481,02
Plano Interno: 000749
Natureza da Despesa: 333903615 - Locação de imóveis
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 25/02/2019
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 15145/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000023 | 25/02/2019 | 34.481,02 | 34.481,02 | 31.981,02 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a locação de imóvel da ciretran de grajau, concernente ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 68/2015 situado na avenida Antonio Borges, s/n, bairro Trizidela, Grajaú/Ma, período de 01 de janeiro a 28 de dezembro/2019.
|
2019NE000023 | 25/02/2019 | 45.258,36 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00023 EM NOME DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA.
|
2019NE001638 | 25/02/2019 | -10.777,34 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a locação de imóvel da ciretran de grajau, concernente ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 68/2015 situado na avenida Antonio Borges, s
|
2019NL000574 | 13/03/2019 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a locação de imóvel da ciretran de grajau, concernente ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 68/2015 situado na avenida Antonio Borges, s
|
2019NL000575 | 13/03/2019 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRAN DE GRAJAU MES DE MARÇO/2019 PROCESSO 15145/2019
|
2019NL002090 | 04/04/2019 | 0,00 | 3.792,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 14ª CIRETRAN DE GRAJAU MES DE ABRIL CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº1514
|
2019NL004382 | 28/05/2019 | 0,00 | 1.769,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL MES DE ABRIL/2019 PROCESSO 15145/2019
|
2019NL005166 | 07/06/2019 | 0,00 | 1.333,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 PROCESSO 15145/2019
|
2019NL006545 | 11/07/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 PROCESSO 15145/2019
|
2019NL006546 | 11/07/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A LOCAÇAO DE IMOVEL DA 14º CIRETRAN REF. AO MES DE JULHO, CONF. DIRETORA GERAL PROCESSO Nº15145/2019
|
2019NL007799 | 23/08/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A LOCAÇAO DE IMOVEL MES DE AGOSTO, PROC, Nº15145/2019
|
2019NL009440 | 25/09/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL EM NOME DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA MÊS DE SETEMBRO 2019 PROCESSO 15145/2019
|
2019NL010388 | 21/10/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A RECIBO DE ALUGUEL EM NOME DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 15145/2019
|
2019NL012266 | 03/12/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 273543/2019
|
2019NL012824 | 19/12/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 273543/2019
|
2019NL012818 | 19/12/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO DE ALUGUEL EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 273543/2019
|
2019NL012819 | 19/12/2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO ERRO
|
2019NL012821 | 19/12/2019 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA |
2019OB001999 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA |
2019OB005443 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.792,60 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA |
2019OB020789 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.103,22 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA |
2019OB031308 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA |
2019OB033910 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA |
2019NL008818 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA |
2019OB040573 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA |
2019NL009472 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA |
2019OB045540 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA |
2019NL011274 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA |
2019OB057040 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA |
2019NL012578 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA |
2019OB067248 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA |
2019NL012925 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA |
2019OB071460 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|