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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000631
CPF/CNPJ: 06293120000100
Valor: R$ 459,14
Plano Interno: 000704
Natureza da Despesa: 333903969 - Seguros em Geral
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 30/09/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 218398/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000631 | 30/09/2019 | 459,14 | 459,14 | 459,14 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 218398/2019.
|
2019NE000631 | 30/09/2019 | 459,14 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 218398/2019.
|
2019NL001695 | 30/09/2019 | 0,00 | 459,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 218398/2019.
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2019NL001703 | 30/09/2019 | 0,00 | 184,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 218398/2019.
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2019NL001699 | 30/09/2019 | 0,00 | 103,39 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 218398/2019.
|
2019NL001704 | 30/09/2019 | 0,00 | 84,26 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 218398/2019.
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2019NL001701 | 30/09/2019 | 0,00 | 45,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 218398/2019.
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2019NL001700 | 30/09/2019 | 0,00 | 24,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com seguro dpvat das viaturas do cbmma conforme processo nº 218398/2019.
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2019NL001702 | 30/09/2019 | 0,00 | 16,15 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da 2019nl01695
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2019NL001697 | 30/09/2019 | 0,00 | -459,14 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito |
2019OB047590 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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