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Dados até: 12/05/2024

Atualizado em: 13/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000842

Favorecido

FRANCENILTON DE MORAES SOUZA

CPF/CNPJ: 00099407892387

Valor: R$ 798,00

Descrição

Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 254901/2019

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000705

Natureza da Despesa:  333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  182 - Defesa Civil

Programa:  601 - Mais Proteção e Defesa Civil

Ação:  4247 - Resgate e Salvamento

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 20/12/2019

Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar

Processo: 254901/2019

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000842 20/12/2019 798,00 798,00 798,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 254901/2019
2019NE000842 20/12/2019 798,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 254901/2019
2019NL002704 20/12/2019 0,00 798,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- FRANCENILTON DE MORAES SOUZA

2019OB072650 27/12/2019 0,00 0,00 798,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais