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Dados até: 08/05/2024

Atualizado em: 09/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000668

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

CPF/CNPJ: 03506307000157

Valor: R$ 77.098,80

Descrição

pagamento de despesa com gerenciamento da frota do cbmma: combustível, peças e serviços referente ao mês de setembro de 2019.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000704

Natureza da Despesa:  333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  182 - Defesa Civil

Programa:  601 - Mais Proteção e Defesa Civil

Ação:  4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:  0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Dados da Emissão

Emissão: 07/11/2019

Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar

Processo: 245880/2019

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000668 07/11/2019 77.098,80 77.098,80 77.098,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota do cbmma: combustível, peças e serviços referente ao mês de setembro de 2019.
2019NE000668 07/11/2019 77.098,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota do cbmma: combustível, peças e serviços referente ao mês de setembro de 2019.
2019NL001933 07/11/2019 0,00 77.098,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

2019OB056365 08/11/2019 0,00 0,00 77.098,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais