Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000130

Favorecido

CLARO S/A

CPF/CNPJ: 40432544000147

Valor: R$ 169.197,15

Descrição

Despesas com prestação de serviços de telefonia móvel e internet. Valor de referencia desse processo é de serviço de internet do mês janeiro.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000700

Natureza da Despesa:  333903947 - Serviços de Comunicação em Geral

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  181 - Policiamento

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 09/04/2019

Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado

Processo: 53918/19

Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Despesas com prestação de serviços de comunicação- telefonia móvel, mês de janeiro/19.
2019NE000132 09/04/2019 9.424,17 0,00 0,00
TOTAIS 2019NE000130 09/04/2019 169.197,15 153.576,60 139.689,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesas com prestação de serviços de telefonia móvel e internet. Valor de referencia desse processo é de serviço de internet do mês janeiro.
2019NE000130 09/04/2019 3.997,34 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Despesas com prestação de serviços de comunicação- internet, fevereiro/19.
2019NE000131 09/04/2019 3.997,34 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial, motivo valor empenhado a maior.
2019NE000245 16/04/2019 -219,44 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: despesa referente a prest de serviços de internet para a PMMA - fev/2019
2019NE000376 17/05/2019 9.307,63 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: despesa referente a prest de serviços de internet para a PMMA - mar/2019
2019NE000375 17/05/2019 4.175,68 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Despesa com prestação de serviços de comunicação - telefonia móvel, mês de março de 2019. Fatura 220677274037
2019NE000465 22/05/2019 9.646,80 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, MÊS DE ABRIL.
2019NE000660 27/06/2019 4.217,52 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 130/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, MÊS DE MAIO/19.
2019NE000791 04/07/2019 9.606,18 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Complemento do reforço 791/2019, valor empenhado a menor.
2019NE000846 04/07/2019 204,60 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, MÊS DE MAIO.
2019NE000727 05/07/2019 4.045,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 130/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS DE MAIO/2019.
2019NE000792 08/07/2019 9.606,18 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Despesas relativas a prestação de serviços de telefonia móvel, mês de junho/19.
2019NE001235 22/08/2019 9.493,40 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Despesas com prestação de serviços de internet, mês de junho/19.
2019NE001236 22/08/2019 4.047,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforça da NE nº 130, referente a prestação de serviço de telefonia móvel . mês julho
2019NE001454 17/09/2019 10.217,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforça da NE nº 130, referente a prestação de serviço de internet. mês de julho
2019NE001453 17/09/2019 5.017,92 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da ne 130/2019, referente prestação de serviço de telefonia móvel, mês de agosto.
2019NE001624 11/10/2019 10.484,26 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da ne 130/2019, referente a prestação de serviços de internet, mês de agosto.
2019NE001623 11/10/2019 4.242,95 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 130, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, MÊS SETEMBRO/2019
2019NE001857 20/11/2019 10.053,32 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da NE 130/2019, referente a prestação de serviços de internet., mês de setembro.
2019NE001892 20/11/2019 4.121,96 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforça da NE nº 130, referente a prestação de serviço de telefonia móvel . mês novembro de 2019
2019NE001992 21/11/2019 11.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 130, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, MÊS DE DEZEMBRO/2019
2019NE001993 21/11/2019 11.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 130, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, MÊS DE OUTUBRO/2019, NF 2371941/102019
2019NE001995 21/11/2019 9.955,32 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 130, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL, MÊS NOVEMBRO/2019
2019NE001989 21/11/2019 4.300,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforça da NE nº 130, referente a prestação de serviço de internet móvel . mês de dezembro
2019NE001991 21/11/2019 4.300,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforça da NE nº 130, referente a prestação de serviço de internet móvel . mês outubro de 2019
2019NE001994 21/11/2019 4.046,40 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação da do reforço 1992, motivo valor estimado maior do que da nota fiscal.
2019NE002671 16/12/2019 -1.092,13 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas referente de prestação serviços de telefonia móvel, mês janeiro/19. fatura 220677274035
2019NL000469 16/04/2019 0,00 9.424,17 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas referente de prestação serviços de internet, mês janeiro/19. Nota fiscal 000910044/022019.
2019NL000467 16/04/2019 0,00 3.997,34 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas referente de prestação serviços de internet, mês fevereiro/19. Nota fiscal 001055431/031019.
2019NL000468 16/04/2019 0,00 3.777,90 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de despesa referente de prestação serviços de telefonia móvel, mês fevereiro/19. fatura 220677274036..
2019NL001180 17/05/2019 0,00 9.307,63 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de despesa referente de prestação serviços de telefonia móvel, mês março/19. fatura 220687481.
2019NL001181 17/05/2019 0,00 4.175,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesas com prestação de serviços de comunicação- internet, mês janeiro.
2019NL001267 22/05/2019 0,00 9.646,80 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de comunicação- internet, mês abril, nf 1352615/052019.
2019NL002027 27/06/2019 0,00 4.217,52 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de comunicação- internet, mês maio.
2019NL002351 05/07/2019 0,00 4.045,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de telefonia, mês junho. [04/09/2019 16:21] Retificação: mês de maio.
2019NL002363 15/07/2019 0,00 9.810,78 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de telefonia móvel, mês maio.
2019NL002361 15/07/2019 0,00 9.606,18 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de telefonia móvel, mês junho. fatura 1669654/072019, conta 220677274.
2019NL003607 22/08/2019 0,00 9.493,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de internet, mês junho. Nota fiscal 1669653/072019, conta 220687481.
2019NL003608 22/08/2019 0,00 4.047,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação com prestação de serviços de telefonia móvel , mês julho
2019NL005484 17/09/2019 0,00 10.217,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços de internet, Mês Julho
2019NL005483 17/09/2019 0,00 5.017,92 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de telefonia móvel, mês de agosto.
2019NL006173 11/10/2019 0,00 10.484,26 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de internet, mês de agosto.
2019NL006172 11/10/2019 0,00 4.242,95 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 0238239/2019, referente prestação de serviços de telefonia, mês de setembro.
2019NL007006 20/11/2019 0,00 10.053,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL, MÊS DE OUTUBRO/2019, NOTA FISCAL 2371942/102019.
2019NL007383 20/11/2019 0,00 4.046,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL, MÊS DE SETEMBRO/2019, NOTA FISCAL 2331887/102019
2019NL007389 22/11/2019 0,00 4.121,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da prestação de serviços de telefonia móvel pela empresa Claro S.A referencia mês de outubro
2019NL007386 26/11/2019 0,00 9.955,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de telefonia móvel.Período de 02/11 a 01/12/2019.
2019NL008792 12/12/2019 0,00 9.907,87 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de internet. Mês de novembro.
2019NL008882 12/12/2019 0,00 3.979,45 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CLARO S/A

2019OB008437 18/04/2019 0,00 0,00 17.199,41
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CLARO S/A

2019OB018577 31/05/2019 0,00 0,00 23.130,11
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CLARO S/A

2019OB028752 19/07/2019 0,00 0,00 13.823,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CLARO S/A

2019OB036746 26/08/2019 0,00 0,00 4.045,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CLARO S/A

2019OB039203 03/09/2019 0,00 0,00 9.810,78
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CLARO S/A

2019OB041365 11/09/2019 0,00 0,00 9.493,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CLARO S/A

2019OB041397 11/09/2019 0,00 0,00 4.047,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CLARO S/A

2019OB049657 14/10/2019 0,00 0,00 15.235,17
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CLARO S/A

2019OB057298 12/11/2019 0,00 0,00 14.727,21
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CLARO S/A

2019OB068558 18/12/2019 0,00 0,00 14.175,28
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- CLARO S/A

2019OB070874 23/12/2019 0,00 0,00 14.001,72

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE000130 23/12/2019 29.507,87 27.714,61
Informações Gerais