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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000099

Favorecido

LOCAVEL SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 63798490000133

Valor: R$ 2.576.443,68

Descrição

locacao de veiculos jan/19 ct45/16 nf10307

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000686

Natureza da Despesa:  333903303 - Frete e Locação de Veículos para Necessidade

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  181 - Policiamento

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4832 - Repressão à Criminalidade

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 11/03/2019

Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

Processo: 0032654/19

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000099 11/03/2019 2.576.443,68 2.576.443,68 2.141.546,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: locacao de veiculos jan/19 ct45/16 nf10307
2019NE000099 11/03/2019 435.048,59 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA DO CT N°045/2016-SSP/MA DA NF/N° 10549 DO PROCESSO N° 1582432019
2019NE002178 12/09/2019 382.159,81 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA DO CT N°045/2016-SSP/MA DA NF/N° 10614 DO PROCESSO N° 180643/2019
2019NE002179 12/09/2019 372.489,10 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2019 A 06/07/2019 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA DO CT N°045/2016-SSP/MA DA NF/N° 10613 DO PROCESSO N° 184581/2019
2019NE002180 12/09/2019 75.102,66 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA DO CT N°045/2016-SSP/MA DA NF/N° 10650 DO PROCESSO N° 204234/2019 MES DE AGOSTO/2019
2019NE002452 03/10/2019 442.150,81 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000099, REF. A EMPRESA LOCÁVEL SERVIÇOS LTDA. DO CONTRATO N°045/2016-SSP/MA. DO PROCESSO Nº 252795/2019. DO MÊS DE OUTUBRO/2019.
2019NE002939 22/11/2019 434.897,46 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000099, REF. A EMPRESA LOCÁVEL SERVIÇOS LTDA. DO CONTRATO N°045/2016-SSP/MA. DO PROCESSO Nº 227846/2019. DO MÊS DE SETEMBRO/2019
2019NE002937 22/11/2019 434.595,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: locacao de veiculos jan/19 ct45/16 nf10307
2019NL002454 29/04/2019 0,00 435.048,59 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA DO CT N°045/2016-SSP/MA DA NF/N° 10549
2019NL006634 12/09/2019 0,00 382.159,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA DO CT N°045/2016-SSP/MA DA NF/N° 10614 DO PROCESSO N
2019NL006631 12/09/2019 0,00 372.489,10 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2019 A 06/07/2019 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA DO CT N°045/2016-SSP/MA DA NF/N° 10
2019NL006629 12/09/2019 0,00 75.102,66 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA DO CT N°045/2016-SSP/MA DA NF/N° 10650 DO PROCESSO N° 204234/2019 MES DE A
2019NL007391 03/10/2019 0,00 442.150,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA LOCÁVEL SERVIÇOS LTDA. DO CONTRATO N°045/2016-SSP/MA. DO PROCESSO Nº 227846/2019. DO MÊS DE SETEMBRO/2019. NOTA FIS
2019NL009101 03/12/2019 0,00 434.595,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA LOCÁVEL SERVIÇOS LTDA. DO CONTRATO N°045/2016-SSP/MA. DO PROCESSO Nº 252795/2019. DO MÊS DE OUTUBRO/2019. NOTA FISC
2019NL009438 13/12/2019 0,00 434.897,46 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- LOCAVEL SERVICOS LTDA

2019OB015705 22/05/2019 0,00 0,00 435.048,59
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- LOCAVEL SERVICOS LTDA

2019OB045464 26/09/2019 0,00 0,00 382.159,81
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- LOCAVEL SERVICOS LTDA

2019OB059900 20/11/2019 0,00 0,00 442.150,81
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- LOCAVEL SERVICOS LTDA

2019OB059875 20/11/2019 0,00 0,00 372.489,10
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- LOCAVEL SERVICOS LTDA

2019OB059891 20/11/2019 0,00 0,00 75.102,66
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- LOCAVEL SERVICOS LTDA

2019OB064058 04/12/2019 0,00 0,00 434.595,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE000099 04/12/2019 434.897,46 434.897,46
Informações Gerais