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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002740
CPF/CNPJ: 17668873000170
Valor: R$ 5.100,00
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333903963 - Serviços Gráficos e Editoriais
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/11/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo:
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002740 | 13/11/2019 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE TCO, INQUÉRITO E PROCESSOS BEM COMO LIVROS DE PROCEDIMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ADMINISTRATIVAS E POLICIAIS DA CAPITAL E INTERIOR PROCESSO 217288/2019 ERIC GUIMARAES ARAUJO
|
2019NE002740 | 13/11/2019 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE TCO, INQUÉRITO E PROCESSOS BEM COMO LIVROS DE PROCEDIMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE A
|
2019NL009373 | 10/12/2019 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE TCO, INQUÉRITO E PROCESSOS BEM COMO LIVROS DE PROCEDIMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE A
|
2019NL010118 | 10/12/2019 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2019NL010117 | 10/12/2019 | 0,00 | -5.100,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004520 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 174,42 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ERIC GUIMARAES ARAUJO |
2019OB071542 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.925,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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