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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003299
CPF/CNPJ: 05482583000158
Valor: R$ 1.353,46
Plano Interno: 000678
Natureza da Despesa: 333903944 - Serviços de Água e Esgoto
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/12/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0270334/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE003299 | 20/12/2019 | 1.353,46 | 1.353,46 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. SAAE GRAJAÚ, PARECER Nº 01/2019 - PROCURADORIA - SAAE. PROCESSO Nº 0270334. MÊS DE AGOSTO/2019. FATURAS Nº 190092933 E 190089901.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE GRAJAÚ.
|
2019NE003299 | 20/12/2019 | 1.353,46 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. SAAE GRAJAÚ, PARECER Nº 01/2019 - PROCURADORIA - SAAE. PROCESSO Nº 0270334. MÊS DE AGOSTO/2019. FATURAS Nº 190092933.__REF. AB
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2019NL009994 | 20/12/2019 | 0,00 | 1.280,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICADA, REF. SAAE GRAJAÚ, PARECER Nº 01/2019 - PROCURADORIA - SAAE. PROCESSO Nº 0270334. MÊS DE AGOSTO/2019. FATURAS Nº 190089901.__REF
|
2019NL009996 | 20/12/2019 | 0,00 | 73,08 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2019NE003299 | 20/12/2019 | 1.353,46 | 1.353,46 |