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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001239
CPF/CNPJ: 02710009000111
Valor: R$ 163.034,93
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333903714 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/06/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 97423/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001239 | 24/06/2019 | 163.034,93 | 163.034,93 | 163.034,93 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DIARIA, NAS REGIONAIS DE ITAPECURU, CODO, SANTA INES, AÇAILANDIA, IMPERATRIZ, BARRA DO CORDA, CAXIAS E TIMON/MA, PERIODO MARÇO DE 2019, CT.051/2017-SSP, NF. 1727
|
2019NE001239 | 24/06/2019 | 163.034,93 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DIARIA, NAS REGIONAIS DE ITAPECURU, CODO, SANTA INES, AÇAILANDIA, IMPERAT
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2019NL004138 | 24/06/2019 | 0,00 | 163.034,93 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019NL004991 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.825,68 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019OB029117 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 121.542,53 |
PAGAMENTO
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2019PP002211 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.933,84 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002210 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.151,75 |
PAGAMENTO
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2019PP002399 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.581,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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