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Dados até: 09/06/2024

Atualizado em: 10/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE002893

Favorecido

MARLOS DE RIBAMAR BATALHA DE FREITAS

CPF/CNPJ: 00057130680300

Valor: R$ 306,00

Descrição

REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS SÃO LUIS PARA BARRA DO CORDA MA NO PERÍODO DE 09/12/15/12/2019 PROCESSO 254059/2019 RD 95746

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000682

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  181 - Policiamento

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4831 - Prevenção à Criminalidade - Pacto pela Paz

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 22/11/2019

Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

Processo: 

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002893 22/11/2019 306,00 306,00 306,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS SÃO LUIS PARA BARRA DO CORDA MA NO PERÍODO DE 09/12/15/12/2019 PROCESSO 254059/2019 RD 95746
2019NE002893 22/11/2019 1.071,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: GR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 5 DIÁRIAS NO VALOR 153,00, TOTALIZANDO 765,00 EM FAVOR DE MARLOS DE RIBAMAR._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2019NE003386, 190101-00001 2019NL010320
2019NE003386 30/12/2019 -765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS SÃO LUIS PARA BARRA DO CORDA MA NO PERÍODO DE 09/12/15/12/2019 PROCESSO 254059/2019 RD 95746
2019NL008720 22/11/2019 0,00 1.071,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: GR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 5 DIÁRIAS NO VALOR 153,00, TOTALIZANDO 765,00 EM FAVOR DE MARLOS DE RIBAMAR._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2019NE003386, 190101-00001 2019NL010320
2019NE003386 30/12/2019 0,00 -765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- MARLOS DE RIBAMAR BATALHA DE FREITAS

2019OB061497 26/11/2019 0,00 0,00 1.071,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: GR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 5 DIÁRIAS NO VALOR 153,00, TOTALIZANDO 765,00 EM FAVOR DE MARLOS DE RIBAMAR._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2019NE003386, 190101-00001 2019NL010320
2019NE003386 30/12/2019 0,00 0,00 -765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais