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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002893
CPF/CNPJ: 00057130680300
Valor: R$ 306,00
Plano Interno: 000682
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4831 - Prevenção à Criminalidade - Pacto pela Paz
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/11/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo:
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE002893 | 22/11/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS SÃO LUIS PARA BARRA DO CORDA MA NO PERÍODO DE 09/12/15/12/2019 PROCESSO 254059/2019 RD 95746
|
2019NE002893 | 22/11/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: GR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 5 DIÁRIAS NO VALOR 153,00, TOTALIZANDO 765,00 EM FAVOR DE MARLOS DE RIBAMAR._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2019NE003386, 190101-00001 2019NL010320
|
2019NE003386 | 30/12/2019 | -765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS SÃO LUIS PARA BARRA DO CORDA MA NO PERÍODO DE 09/12/15/12/2019 PROCESSO 254059/2019 RD 95746
|
2019NL008720 | 22/11/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: GR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 5 DIÁRIAS NO VALOR 153,00, TOTALIZANDO 765,00 EM FAVOR DE MARLOS DE RIBAMAR._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2019NE003386, 190101-00001 2019NL010320
|
2019NE003386 | 30/12/2019 | 0,00 | -765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARLOS DE RIBAMAR BATALHA DE FREITAS |
2019OB061497 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: GR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 5 DIÁRIAS NO VALOR 153,00, TOTALIZANDO 765,00 EM FAVOR DE MARLOS DE RIBAMAR._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2019NE003386, 190101-00001 2019NL010320
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2019NE003386 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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