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Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000926

Favorecido

OI S/A

CPF/CNPJ: 33000118000179

Valor: R$ 0,00

Descrição

prestação de SERVIÇOS TELEFONICOS MES DE DEZEMBRO/2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001649

Natureza da Despesa:  333909222 - Luz, Água e Telefone

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Dados da Emissão

Emissão: 09/12/2019

Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Processo: 0006974/2019

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000926 09/12/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: prestação de SERVIÇOS TELEFONICOS MES DE DEZEMBRO/2018
2019NE000926 09/12/2019 1.643,90 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO/ ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO EQUIVOCO DE FINALIDADE PARA EXECUTAR DESPESA. OBS: JA HAVIA EMPENHO EXISTENTE PARA EXECUÇÃO DA DESPESA. 2018 NE 1111.
2019NE000936 10/12/2019 -1.643,90 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais