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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000500
CPF/CNPJ: 00801512000157
Valor: R$ 222.201,39
Plano Interno: 001621
Natureza da Despesa: 333909298 - Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 2056 - Assistência Alimentar
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 23/08/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0294645/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000500 | 23/08/2019 | 222.201,39 | 222.201,39 | 222.201,39 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PARCIAL, FINALIZANDO A QUITAÇÃO DO PROCESSO 0294645/ 2018 (17/12/2018) REF. NOVEMBRO/2018 (NOTA FISCAL 1428) - DEA- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. REF. 3º ADT DO CT 20/2015.
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2019NE000500 | 23/08/2019 | 222.201,39 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARCIAL (SALDO PGTO) FINALIZANDO A QUITAÇÃO DO PROCESSO 0294645/ 2018 (17/12/2018) REF. NOVEMBRO/2018 (NOTA FISCAL 1428) - DEA- DESPESAS DE
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2019NL002661 | 23/08/2019 | 0,00 | 222.201,39 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
2019OB037086 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 222.201,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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