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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000517
CPF/CNPJ: 00023897554372
Valor: R$ 1.038,00
Plano Interno: 001628
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 3253 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 28/08/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0184655/2019 -
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000517 | 28/08/2019 | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO COMPLETO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES PLENAS DE CURURUPU - SANTA INÊS - TIMON . PERÍODO: 23, 26 a 30/ 08/2019. CONFORME RD - 237. ( 6 X 173,00 = 1.038,00)
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2019NE000517 | 28/08/2019 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO COMPLETO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES PLENAS DE CURURUPU - SANTA INÊS - TI
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2019NL002710 | 28/08/2019 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LUIZ EDMUNDO OLIVEIRA COELHO |
2019OB038404 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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