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Dados até: 21/06/2024

Atualizado em: 22/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE005358

Favorecido

M V R SOUZA SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07867775000108

Valor: R$ 36.663,48

Descrição

empenhos referente aos servicos de agente de portaria, em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019/periodo de 02 meses valor mensqal 18.331,74

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001818

Natureza da Despesa:  333903714 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Dados da Emissão

Emissão: 24/06/2019

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 95490/2019

Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE005358 24/06/2019 36.663,48 36.663,48 36.663,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenhos referente aos servicos de agente de portaria, em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019/periodo de 02 meses valor mensqal 18.331,74
2019NE005358 24/06/2019 36.664,48 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP
2019NE020462 31/12/2019 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de agente de portaria, em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019/periodo de 02 meses valor mensqal 18.331,74
2019NL025658 26/09/2019 0,00 18.331,74 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE PORTARIA DO CONTRATO N° 22/2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.
2019NL028010 21/10/2019 0,00 18.331,74 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- M V R SOUZA SERVIÇOS LTDA

2019OB064614 05/12/2019 0,00 0,00 18.331,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais