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Dados até: 19/06/2024
Atualizado em: 20/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003929
CPF/CNPJ: 00043750141304
Valor: R$ 692,00
Plano Interno: 000581
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Emissão: 13/06/2019
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 4859058/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE003929 | 13/06/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11 A 15/06/2019 P/ PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO CONSELHO ITINERANTE DO TRECHO SÃO LUÍS/CAXIAS
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2019NE003929 | 13/06/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11 A 15/06/2019 P/ PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO CONSELHO ITINERAN
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2019NL009291 | 13/06/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA DO P SOCORRO AZEVEDO CA |
2019OB022199 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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