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Dados até: 19/06/2024

Atualizado em: 20/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE003533

Favorecido

PAULA COELHO BONESI GUTIEZ

CPF/CNPJ: 00000438328302

Valor: R$ 865,00

Descrição

REF. A 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 A 14/06/2019 P/ COMPOR EQUIPE DO GOVERNO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS SOBRE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO TRECHO SÃO LUÍS/IMPERATRIZ/CAROLINA

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000581

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  0102000000 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Dados da Emissão

Emissão: 06/06/2019

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 4850908/2019

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003533 06/06/2019 865,00 865,00 865,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 A 14/06/2019 P/ COMPOR EQUIPE DO GOVERNO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS SOBRE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO TRECHO SÃO LUÍS/IMPERATRIZ/CAROLINA
2019NE003533 06/06/2019 865,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 A 14/06/2019 P/ COMPOR EQUIPE DO GOVERNO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS SOBRE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO TREC
2019NL008334 06/06/2019 0,00 865,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- PAULA COELHO BONESI GUTIEZ

2019OB020488 07/06/2019 0,00 0,00 865,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais