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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000427

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

CPF/CNPJ: 29979036007404

Valor: R$ 7.853,68

Descrição

referente a pagamento de juros/matos serviços/ 2018.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000365

Natureza da Despesa:  333903937 - Juros e Multas Contratuais

Função:  13 - CULTURA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 06/05/2019

Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura

Processo: 293948/2019

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000427 06/05/2019 7.853,68 7.853,68 7.216,18
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente a pagamento de juros/matos serviços/ 2018.
2019NE000427 06/05/2019 6.732,81 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: referente a reforço da ne 4272 para pagamento de juros e multa da matos serviços
2019NE000540 31/05/2019 1.121,87 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho.
2019NE002216 31/12/2019 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros/matos serviços/ 2018.
2019NL000956 06/05/2019 0,00 1.994,46 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros/matos serviços/ 2018.
2019NL000957 06/05/2019 0,00 631,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros/matos serviços/ 2018.
2019NL000958 07/05/2019 0,00 2.036,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros/matos serviços/ 2018.
2019NL000962 07/05/2019 0,00 1.127,04 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros/matos serviços/ 2018.
2019NL000961 07/05/2019 0,00 942,15 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros/multa do inss-matos serviços/ março 201/contrato 20/2017..
2019NL001511 06/06/2019 0,00 637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros/multa do inss-matos serviços/ março 2019/contrato 97/2018.
2019NL001510 06/06/2019 0,00 484,37 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2019OB015532 21/05/2019 0,00 0,00 5.789,66
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2019OB015714 21/05/2019 0,00 0,00 942,15
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2019OB020512 07/06/2019 0,00 0,00 484,37

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE000427 07/06/2019 637,50 0,00
Informações Gerais