Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000427
CPF/CNPJ: 29979036007404
Valor: R$ 7.853,68
Plano Interno: 000365
Natureza da Despesa: 333903937 - Juros e Multas Contratuais
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 06/05/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 293948/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000427 | 06/05/2019 | 7.853,68 | 7.853,68 | 7.216,18 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente a pagamento de juros/matos serviços/ 2018.
|
2019NE000427 | 06/05/2019 | 6.732,81 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: referente a reforço da ne 4272 para pagamento de juros e multa da matos serviços
|
2019NE000540 | 31/05/2019 | 1.121,87 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho.
|
2019NE002216 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros/matos serviços/ 2018.
|
2019NL000956 | 06/05/2019 | 0,00 | 1.994,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros/matos serviços/ 2018.
|
2019NL000957 | 06/05/2019 | 0,00 | 631,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros/matos serviços/ 2018.
|
2019NL000958 | 07/05/2019 | 0,00 | 2.036,91 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros/matos serviços/ 2018.
|
2019NL000962 | 07/05/2019 | 0,00 | 1.127,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros/matos serviços/ 2018.
|
2019NL000961 | 07/05/2019 | 0,00 | 942,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros/multa do inss-matos serviços/ março 201/contrato 20/2017..
|
2019NL001511 | 06/06/2019 | 0,00 | 637,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros/multa do inss-matos serviços/ março 2019/contrato 97/2018.
|
2019NL001510 | 06/06/2019 | 0,00 | 484,37 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2019OB015532 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.789,66 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2019OB015714 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 942,15 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2019OB020512 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 484,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2019NE000427 | 07/06/2019 | 637,50 | 0,00 |