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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000375

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

CPF/CNPJ: 29979036007404

Valor: R$ 19.775,35

Descrição

referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000365

Natureza da Despesa:  333903937 - Juros e Multas Contratuais

Função:  13 - CULTURA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 28/03/2019

Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura

Processo: 

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000375 28/03/2019 19.775,35 19.775,35 19.775,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
2019NE000375 28/03/2019 306,79 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço referente a NE 375 para pagamento de juros e multas da Matos serviços e comercio mes de fevereiro de 2019
2019NE000376 29/03/2019 257,32 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da Matos Serviços - mês de fevereiro 2019
2019NE000463 22/05/2019 3.202,79 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de juros e multa da araujo e matos/rap.
2019NE001032 12/06/2019 2.719,67 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço dos juros e multa da matos serviços/abril/2019.
2019NE001067 12/06/2019 283,81 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: referente a empenho reforço para pagamento de juros e multa do inss da matos serviços correspondente a meses de dezembro/2018 a abril/2019.
2019NE001557 10/09/2019 7.960,29 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: referente a pagamento de juros e multa do inss da matos serviços.
2019NE001927 18/10/2019 5.045,17 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
2019NL000257 28/03/2019 0,00 121,10 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
2019NL000255 28/03/2019 0,00 104,95 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
2019NL000256 28/03/2019 0,00 79,74 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
2019NL000266 29/03/2019 0,00 257,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019/contrato 37/2016 e processo 78465/2019.
2019NL001371 22/05/2019 0,00 1.864,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019/contrato 20/2017 e processo 78572/2019.
2019NL001372 22/05/2019 0,00 760,47 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019/contrato 97/2018 e processo 78536/2019.
2019NL001370 22/05/2019 0,00 577,82 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
2019NL001602 12/06/2019 0,00 283,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
2019NL001654 14/06/2019 0,00 1.127,04 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
2019NL001657 14/06/2019 0,00 960,64 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
2019NL001655 14/06/2019 0,00 632,59 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de dezembro 2018.
2019NL003455 10/09/2019 0,00 2.127,89 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de abril 2019
2019NL003454 10/09/2019 0,00 1.952,87 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de 12/2018
2019NL003458 10/09/2019 0,00 1.201,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
2019NL003450 10/09/2019 0,00 1.201,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
2019NL003452 10/09/2019 0,00 962,27 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de abr 2019
2019NL003453 10/09/2019 0,00 919,05 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de abril/2019
2019NL003459 10/09/2019 0,00 796,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
2019NL003451 10/09/2019 0,00 796,51 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: mês de competência errado
2019NL003457 10/09/2019 0,00 -796,51 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: mes de competencia errado
2019NL003456 10/09/2019 0,00 -1.201,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas do inss da araujo matos mes de maio 2019
2019NL004534 18/10/2019 0,00 1.952,01 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas do inss da araujo matos mes de dezembro 2018
2019NL004533 18/10/2019 0,00 1.020,17 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas do inss da araujo matos mes de maio 2019
2019NL004532 18/10/2019 0,00 796,16 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de dezembro 2018.
2019NL004531 18/10/2019 0,00 671,80 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de maio 2019
2019NL004530 18/10/2019 0,00 604,94 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2019OB016756 24/05/2019 0,00 0,00 1.864,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2019OB016744 24/05/2019 0,00 0,00 760,47
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2019OB016761 24/05/2019 0,00 0,00 577,82
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2019OB021321 11/06/2019 0,00 0,00 563,11
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2019OB021793 13/06/2019 0,00 0,00 283,81
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2019OB022479 17/06/2019 0,00 0,00 2.720,27
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2019OB041456 12/09/2019 0,00 0,00 2.127,89
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2019OB041457 12/09/2019 0,00 0,00 1.952,87
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2019OB041459 12/09/2019 0,00 0,00 1.201,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2019OB041458 12/09/2019 0,00 0,00 919,05
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2019OB041461 12/09/2019 0,00 0,00 796,51
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2019OB043549 18/09/2019 0,00 0,00 962,27
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2019OB051872 21/10/2019 0,00 0,00 1.952,01
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2019OB051870 21/10/2019 0,00 0,00 1.020,17
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2019OB051868 21/10/2019 0,00 0,00 796,16
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2019OB051867 21/10/2019 0,00 0,00 671,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

2019OB051864 21/10/2019 0,00 0,00 604,94

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais