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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001402
CPF/CNPJ: 18255866000109
Valor: R$ 92.670,00
Plano Interno: 000364
Natureza da Despesa: 333909203 - Serviços de Higiene e Limpeza
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/07/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 12962/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001402 | 31/07/2019 | 92.670,00 | 92.670,00 | 92.670,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS EXTERNAS E INTERNAS INCLUINDO ROÇAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 20/2017 - SEGUNDO TERMO - NFSE 1182/19 - MÊS DE DEZ/18 - DEA
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2019NE001402 | 31/07/2019 | 92.670,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE AREAS EXTERNAS E INTERNAS INCLUINDO ROÇAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATER
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2019NL002452 | 31/07/2019 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019NL004515 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.390,05 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
2019OB051599 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 82.568,97 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002337 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.633,50 |
PAGAMENTO
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2019PP002334 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.077,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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