Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000071

Favorecido

G R D DE SOUSA

CPF/CNPJ: 11503404000114

Valor: R$ 32.000,00

Descrição

APRESENTAÇÃO DO BLOCO AFRO NETO DE NANÃ-EDITAL 05/2018-CARNAVAL DE TODOS 2019.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000377

Natureza da Despesa:  333903923 - Festividades, Homenagens e Recepção

Função:  13 - CULTURA

Subfunção:  392 - Difusão Cultural

Programa:  131 - Produção e Difusão Cultural

Ação:  4707 - Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 31/01/2019

Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura

Processo: 267940/2018/388

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000071 31/01/2019 32.000,00 32.000,00 32.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APRESENTAÇÃO DO BLOCO AFRO NETO DE NANÃ-EDITAL 05/2018-CARNAVAL DE TODOS 2019.
2019NE000071 31/01/2019 32.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: APRESENTAÇÃO DO BLOCO AFRO NETOS DE NANÃ - NFSE 297 - CONTRATO 081/2019 - EDITAL 05/2018 - CARNAVAL DE TODOS 2019 (REGULARIZAÇÃO DE DESPESA PAGA PELO
2019NL000140 08/02/2019 0,00 16.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: APRESENTAÇÃO DO BLOCO AFRO NETO DE NANÃ-EDITAL 05/2018-CARNAVAL DE TODOS 2019.
2019NL000619 05/04/2019 0,00 16.000,00 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000368 16/04/2019 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- G R D DE SOUSA

2019OB008527 18/04/2019 0,00 0,00 15.200,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- G R D DE SOUSA

2019OB010612 30/04/2019 0,00 0,00 15.200,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000920 17/05/2019 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais