Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000256

Favorecido

LIDER SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 10194666000181

Valor: R$ 20.000,00

Descrição

REFERENTE APRESENTAÇÃO DO BLOCO TRADICIONAL OS DIPLOMATAS-EDITAL 05/2018-CARNAVAL DE TODOS 2019.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000377

Natureza da Despesa:  333903923 - Festividades, Homenagens e Recepção

Função:  13 - CULTURA

Subfunção:  392 - Difusão Cultural

Programa:  131 - Produção e Difusão Cultural

Ação:  4707 - Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 01/02/2019

Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura

Processo: 267940/2018/021

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000256 01/02/2019 20.000,00 20.000,00 20.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE APRESENTAÇÃO DO BLOCO TRADICIONAL OS DIPLOMATAS-EDITAL 05/2018-CARNAVAL DE TODOS 2019.
2019NE000256 01/02/2019 20.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: .APRESENTAÇÃO DO BLOCO TRADICIONAL OS DIPLOMÁTICOS -EDITAL 05/2018-CARNAVAL DE TODOS /2019 NFSE 150-CONTRATO 10/2019 (REGULARIZAÇÃO DE DESPESA PAGA PE
2019NL000107 01/02/2019 0,00 10.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO BLOCO TRADICIONAL OS DIPLOMATAS-EDITAL 05/2018-CARNAVAL DE TODOS 2019, CONFORME NFSE 176 E PROCESSO 267940/2018/212.
2019NL000607 08/04/2019 0,00 10.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- LIDER SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME

2019OB010707 30/04/2019 0,00 0,00 10.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- LIDER SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME

2019OB013523 14/05/2019 0,00 0,00 10.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais