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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001538
CPF/CNPJ: 07473765000198
Valor: R$ 196.156,49
Plano Interno: 000365
Natureza da Despesa: 333903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/08/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 96381/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001538 | 29/08/2019 | 196.156,49 | 196.156,49 | 196.156,49 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NAS EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECMA - 292/2018 - 1º TERMO ADITIVO
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2019NE001538 | 29/08/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA NAS EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECMA - 292/2018 - 1º TERMO ADITIVO - VALOR GLOBAL 1.383.370,47 - VIGÊNCIA 13/07/19 A 13/07/20
|
2019NE001560 | 10/09/2019 | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento por solicitação da UGAM
|
2019NE001649 | 19/09/2019 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho por estimativa de america consult
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2019NE002235 | 30/12/2019 | -1.843,51 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do processo 203712/2019 (AMERICA CONSULTORIA - GOLDEN ENGENHARIA), referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços
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2019NL003568 | 18/09/2019 | 0,00 | 196.156,49 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AMERICA CONSULT PLAN ADM E CONST CIVIL EM GER |
2019NL003833 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.961,56 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AMERICA CONSULT PLAN ADM E CONST CIVIL EM GER |
2019OB045436 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 188.310,24 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002237 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.884,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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