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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000298
CPF/CNPJ: 07403718000178
Valor: R$ 378.887,75
Plano Interno: 000365
Natureza da Despesa: 333903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/02/2019
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 78097/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000298 | 22/02/2019 | 378.887,75 | 378.887,75 | 367.521,12 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, REPAROS ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRAS E MATERIAIS CONTRATO 89/2018 - FARÓIS DOS SABERES
|
2019NE000298 | 22/02/2019 | 379.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho.
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2019NE002203 | 31/12/2019 | -112,25 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, REPAROS ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRAS E MATERIAIS CONTRATO 89/2018 - FARÓIS DOS S
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2019NL000012 | 27/02/2019 | 0,00 | 186.240,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, REPAROS ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRAS E MATERIAIS CONTRATO 89/2018 - FARÓIS DOS S
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2019NL000013 | 27/02/2019 | 0,00 | 169.482,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, REPAROS ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRAS E MATERIAIS CONTRATO 89/2018 - FARÓIS DOS S
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2019NL000014 | 27/02/2019 | 0,00 | 23.165,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MESO ENGENHARIA LTDA |
2019OB000311 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 367.521,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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