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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000298

Favorecido

MESO ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 07403718000178

Valor: R$ 378.887,75

Descrição

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, REPAROS ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRAS E MATERIAIS CONTRATO 89/2018 - FARÓIS DOS SABERES

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000365

Natureza da Despesa:  333903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Função:  13 - CULTURA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 22/02/2019

Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura

Processo: 78097/2018

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000298 22/02/2019 378.887,75 378.887,75 367.521,12
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, REPAROS ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRAS E MATERIAIS CONTRATO 89/2018 - FARÓIS DOS SABERES
2019NE000298 22/02/2019 379.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho.
2019NE002203 31/12/2019 -112,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, REPAROS ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRAS E MATERIAIS CONTRATO 89/2018 - FARÓIS DOS S
2019NL000012 27/02/2019 0,00 186.240,31 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, REPAROS ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRAS E MATERIAIS CONTRATO 89/2018 - FARÓIS DOS S
2019NL000013 27/02/2019 0,00 169.482,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, REPAROS ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRAS E MATERIAIS CONTRATO 89/2018 - FARÓIS DOS S
2019NL000014 27/02/2019 0,00 23.165,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- MESO ENGENHARIA LTDA

2019OB000311 01/03/2019 0,00 0,00 367.521,12

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais